Uchwała Nr XV/118/03
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku -
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku
wraz
z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Wilamowicach
uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 498.862 – zł.
w tym :
a) zwiększa się budżet o kwotę 545.510 –zł.
w dziale 710 rozdz. 71035 o kwotę 1.315 –zł.
w dziale 756 rozdz. 75615 " 41.900 –zł.
rozdz. 75618 " 9.060 –zł.
razem " 50.960 –zł.
w dziale 801 rozdz. 80101 " 12.000 –zł.
w dziale 900 rozdz. 90001 " 481.235 –zł.
b) zmniejsza się budżet o kwotę 46.648 –zł.
w dziale 010 rozdz. 01095 o kwotę 4.748 –zł.
w dziale 758 rozdz. 75805 " 41.900 –zł.
Powyższa zmiana obejmuje:
a) przyjęcie do budżetu:
- opłat komunalnych 1.315 –zł.
- dotacji z PFRON 41.900 –zł.
- opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 9.060 –zł.
- wpłat ludności na budowę kanalizacji w Dankowicach 16.000 –zł.
- " " " w Hecznarowicach 1.600 –zł.
- środków EKOFUNDUSZ –u 463.635 –zł.
- " AR i MR 12.000 –zł.
b) zmniejszenie
- dotacji z FOGR o 4.748 –zł.
- subwencji o 41.900 –zł.
§ 2
Dokonać korekty planowanych dochodów poprzez:
1. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.027 –zł.
w dziale 756 rozdz. 75616 " 4.027 –zł.
2. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.027 –zł.
w dziale 756 rozdz. 75615 o kwotę 2.000 –zł.
rozdz. 75624 " 27 –zł.
razem " 2.027 –zł.
w dziale 853 rozdz. 85328 " 2.000 –zł.
Powyższa zmiana obejmuje:
a) zwiększenie planowanych dochodów z:
- różnych dochodów o 8.000 –zł.
- podatku od środków transportowych o 16.000 –zł.
- odsetek o 3.277 –zł.
b) zmniejszenie planowanych dochodów z:
- czynszów o 8.000 –zł.
- podatku rolnego o 7.000 –zł.
- " od czynności cywilnoprawnych o 10.000 –zł.
- " zniesionego o 250 –zł.
- dywidendy o 27 –zł.
- usług opiekuńczych o 2.000 –zł.
§ 3
1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 117.672 –zł.
w tym:
a) zwiększa się budżet o kwotę 122.420 –zł.
w dziale 710 rozdz. 71035 o kwotę 1.315 –zł.
w dziale 801 rozdz. 80101 " 12.000 –zł.
w dziale 851 rozdz. 85154 " 9.060 –zł.
w dziale 900 rozdz. 90001 " 100.045 –zł.
b) zmniejsza się budżet o kwotę 4.748 –zł.
w dziale 600 rozdz. 60017 o kwotę 4.748 –zł.
Powyższa zmiana obejmuje:
a) przeznaczenie środków na:
- usług komunalnych 1.315 –zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.060 –zł.
- komputeryzację SP w Starej Wsi 12.000 –zł.
- dotację na budowę kanalizacji w Dankowicach 16.000 –zł.
- dotację na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków
w Pisarzowicach 84.045 –zł.
b) zmniejszenie środków przeznaczonych na:
- modernizację dróg rolniczych 4.748 –zł.
§ 4
Dokonuje się korekty planowanych wydatków poprzez przesunięcie środków między działami.
1. Zwiększa się budżet o kwotę 121.402 –zł.
w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 14.800 –zł.
w dziale 750 rozdz. 75095 " 400 –zł.
w dziale 754 rozdz. 75412 " 3.000 –zł.
rozdz. 75414 " 36.217 –zł.
razem " 39.217 –zł.
w dziale 801 rozdz. 80101 " 66.985 –zł.
2. Zmniejsza się budżet o kwotę 121.402 –zł.
w dziale 710 rozdz. 71004 o kwotę 10.000 –zł.
w dziale 750 rozdz. 75023 " 36.217 –zł.
w dziale 757 rozdz. 75702 " 7.800 –zł.
w dziale 854 rozdz. 85404 " 15.000 –zł.
rozdz. 85446 " 3.175 –zł.
razem " 18.175 –zł.
w dziale 900 rozdz. 90001 " 48.810 –zł.
rozdz. 90003 " 400 –zł.
razem " 49.210 –zł.
Powyższa zmiana obejmuje:
a) przeznaczenie środków na:
- utrzymanie mienia komunalnego 14.800 –zł.
- potrzeby RS Pisarzowice 400 –zł.
- ubezpieczenia OSP 3.000 –zł.
- potrzeby obrony cywilnej 36.217 –zł.
- rozbudowę SP Wilamowice 66.985 –zł.
b) zmniejszenie środków przeznaczonych na:
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego o 10.000 –zł.
- potrzeby Urzędu Gminy 36.217 –zł.
- odsetki o 7.800 –zł.
- potrzeby przedszkoli o 15.000 –zł.
- potrzeby dokształcania o 3.175 –zł.
- budowę kanalizacji w Pisarzowicach o 48.810 –zł.
- oczyszczanie o 400 –zł.
§ 5
Wyraża się zgodę na przesunięcie środków z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne:
w dziale 750
rozdział 75023
w łącznej kwocie 100.000 –zł.
§ 6
Różnica
między dochodami, a wydatkami budżetu objętymi niniejszą uchwałą w kwocie
381.190 –zł. zmniejsza transzę pożyczki przeznaczonej na budowę kanalizacji
w Pisarzowicach.
§ 7
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi :
po stronie dochodów – 19.380.323 – zł.
po stronie wydatków – 21.626.287 – zł.
§ 8
Różnicę między dochodami, a wydatkami budżetu w kwocie 2.245.964 – zł.
stanowią:
1. Dochody budżetu przeznaczone na spłatę zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 214.111 – zł.
w tym :
- spłata kredytu 25.000 – zł.
- spłata pożyczek 189.111 – zł.
2. Niedobór w budżecie w kwocie 2.460.075– zł.
którego źródłem pokrycia są:
- zaciągnięte pożyczki 1.396.253 – zł.
- wolne środki pieniężne na rachunku
bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.063.822 – zł.
§ 9
Kwoty objęte §§ 1 – 4 wprowadzają zmianę do załącznika nr 1, 2, 5, 8, 10, 12 do Uchwały Nr III/21/02 Rady Miejskiej Wilamowice z dnia 27 grudnia 2002 r. – Uchwała budżetowa na rok 2003.
§ 10
Zwiększa się plan środków specjalnych
w dziale 854
rozdział 85404
przychody o kwotę 6.000 –zł.
wydatki o kwotę 6.000 –zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Gminy
w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.